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摘要:
中国人民银行内审部门在履行职责的工作中,积累了丰富的审计成果,但审计成果仅停留在文档层面上,对审计成果的运用远设有被充分挖掘出来.只有采用有效措施,才能更好地发挥审计成果的作用.本文从人民银行★★市中心支行的传统做法角度出发,深入分析其缺陷与不足之处,从而提出具有一定指导意义的关于基层央行提高内审成果运用的相应措施.
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文献信息
篇名 深化基层央行内审成果运用的探析——以**中支为案例
来源期刊 现代企业文化 学科 经济
关键词 基层央行 内审成果 审计整改
年,卷(期) 2019,(11) 所属期刊栏目 财税研究
研究方向 页码范围 158-159
页数 2页 分类号 F253
字数 3330字 语种 中文
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