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摘要:
内部控制与内部审计有着极为密切的联系,对此事业单位必须予以充分认识,切实做好内部控制与内部审计相关工作,以推动自身经营管理活动的顺利高效开展.本文将对事业单位内部控制与内部审计中存在的主要问题加以探讨和分析,并提出行之有效的解决对策,以期能够充分发挥内部审计的作用,全面提高事业单位内部控制水平,从而为事业单位的持续健康发展奠定坚实的基础.
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文献信息
篇名 事业单位内部控制与内部审计中的问题与对策研究
来源期刊 区域治理 学科
关键词 事业单位 内部控制 内部审计 问题 对策
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 经济瞭望与纵览
研究方向 页码范围 122
页数 1页 分类号
字数 2222字 语种 中文
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期刊影响力
区域治理
周刊
2096-4595
14-1394/D
16开
太原市并州南路116号
22-670
2017
chi
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33463
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