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摘要:
医院的内部控制制度的建设和完善直接关系着医院的经营效果,本文通过调查问卷对河北省公立医院内部控制现状进行调查,发现河北省公立医院存在内部控制薄弱,风险意识差风险评估机制未建立,控制活动效果有限,信息与沟通不畅通和内部审计力度较弱等问题.针对这些问题,提出了优化内部控制环境,建立风险识别及评估体系,完善关键控制活动,加速信息传递畅通沟通渠道和增强内部监督机构的审计力度等对策建议.
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文献信息
篇名 公立医院内部控制实施存在的问题与对策
来源期刊 现代商贸工业 学科 经济
关键词 公立医院 内部控制 问题及对策
年,卷(期) 2020,(30) 所属期刊栏目 财经管理
研究方向 页码范围 111-113
页数 3页 分类号 F23
字数 5819字 语种 中文
DOI 10.19311/j.cnki.1672-3198.2020.30.051
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1 曹旭 1 0 0.0 0.0
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公立医院
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问题及对策
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现代商贸工业
旬刊
1672-3198
42-1687/T
16开
湖北省武汉市
38-450
1988
chi
出版文献量(篇)
50300
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