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摘要:
事业单位属于国家职能机构,其单位内部控制及内部审计活动是否合理,是否将国家财政拨款均用于合理事件成为越来越多人关注的问题.内部审计属于事业单位财务管理中重要组成部分,能够监督本事业单位财政收支是否真实有效且具有合法性的重要部分.本文将分析事业单位内部控制及内部审计存在的问题,并分析事业单位经济活动中是否存在不足,并提出相应的解决途径,旨在帮助事业单位查出自身存在的漏洞隐患,帮助事业单位各项经济决策更加科学合理.
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文献信息
篇名 事业单位内部控制及审计存在的问题及解决途径
来源期刊 财讯 学科
关键词 事业单位 内部控制 内部审计 问题 解决途径
年,卷(期) 2021,(26) 所属期刊栏目 理论探讨
研究方向 页码范围 188-190
页数 3页 分类号
字数 语种 中文
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