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国有企业内部审计质量控制研究
国有企业内部审计质量控制研究
作者:
张婵
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
国有企业
内部审计
审计质量
审计环境
审计业务
摘要:
通过对国有企业内部审计项目进行质量评估,发现在内部审计独立性、审计人力资源、质量控制科学合理的标准等方面存在问题,本文也提出需要关注的审计质量提升重点和解决措施,今后要在内部审计环境、内部审计业务、审计工具和技术、方法等方面落实改进措施,加强内部法律法规和制度建设,合理设置内部审计机构,充分发挥其职能,建设高素质的内部审计队伍,进一步改进审计方法,建立审计效果考评控制以达到提升审计质量的最终目标.
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文献信息
篇名
国有企业内部审计质量控制研究
来源期刊
现代审计与会计
学科
经济
关键词
国有企业
内部审计
审计质量
审计环境
审计业务
年,卷(期)
2022,(3)
所属期刊栏目
内部审计
研究方向
页码范围
9-11
页数
3页
分类号
F239.45
字数
语种
中文
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
国有企业
内部审计
审计质量
审计环境
审计业务
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代审计与会计
主办单位:
黑龙江省政府投资审计中心
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-8258
CN:
23-1376/F
开本:
16开
出版地:
哈尔滨市南岗区东大直街106号
邮发代号:
14-20
创刊时间:
1986
语种:
chi
出版文献量(篇)
248
总下载数(次)
1
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