审计文摘期刊
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审计文摘

《审计文摘》是国家新闻出版署正式批准,国家教育部主管,中国人民大学主办,中国人民大学书报资料中心与审计界、会计界有关专家与实际工作者,共同汇集300种报刊之审计精华文章采编而成。是中国第一家审计综合文摘专刊,为国家级刊物。
主办单位:
中国人民大学
ISSN:
1008-3243
CN:
11-4349/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京海淀区中关村大街甲59号文化大厦13
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  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  2
    摘要: 湖南省审计厅从2006年年底正式启动“四分离”改革,即,审计项目计划安排、现场审计查证、审计报告审核处理、审计结论执行四项权能分别由不同职能部门相对独立行使,并相互制衡。
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  2
    摘要: 2007年,审计署将对中国农业银行、国家开发银行、中国光大银行、中国人保控股公司、中国再保险(集团)公司以及四家资产管理公司开展审计。为完成好今年的审计任务,新年伊始,审计署金融司召开以创新...
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  3
    摘要: 国家审计署审计科研所最新一期的审计研究报告表明,73.08%的政府部门没有建立风险评估机制,65.38%的政府部门没有建立决策支持系统。
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  3
    摘要: 以贪污、挪用公款等罪名判处死缓的江西省新大地实业发展总公司董事长涂景新日前被海南省高级人民法院宣告无罪。同案被判处无期徒刑的涂景新妻子王慧艳、海南省机械工业总公司原总经理助理黄智忠也同时宣告...
  • 作者: 杨晓超
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  6-7
    摘要: 在四直辖市审计局交流协作会上李金华指出,预算执行审计要关注三个层次的问题。
  • 作者: 梁淑香
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  11-12
    摘要: 政府审计腐败是指政府审计人员利用审计权力为获取不正当的个人收益而收受被审计单位贿赂,并损害国家或公众利益的行为。
  • 作者: 宋起超
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  21-22
    摘要: 一、审计范围要集中。以往的财政预算执行审计,面面俱到,将财政部门的所有内设机构、下属单位全部审计一遍,这样一来,工作量大,力量分散,不仅费时费力,而且审计查出的一些问题不深不透,审计效果并不...
  • 作者: 李建勇
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  26
    摘要: 为了加强对科研经费的管理,从中央到地方,各级财政主管部门都制定了一系列的科研资金的管理办法。这些办法的实施在一定程度上规范了科研资金的使用,同时也为审计机关进行科研经费审计提供了参照标准和定...
  • 作者: 戴迪
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  28
    摘要: 国家审计主体合法性意味着其他类型的国家机关和企事业法人不得拥有国家审计监督权,不得实施国家审计监督行为。明确这一点,对于有其他国家机关参与国家审计机关某些审计项目的情况尤其重要。在此种情况下...
  • 作者: 马玉珍
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  31
    摘要: 公共资金是公共财政和公共部门支配使用的资金,加强对这部分资金的监管,提高其使用效率,是审计机关开展经济效益审计必须积极介入的领域。
  • 作者: 张蓉 汤全荣
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  33
    摘要: 应按照我国扶贫规划和财政管理的要求,摸清扶贫开发规划的制定和任务落实情况,检查有关项目按规定程序申报、审批、立项以及调整情况和按照规划下达计划与分配资金情况,分析扶贫项目及资金使用计划是否符...
  • 作者: 谢胜利
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  35-36
    摘要: 要通过走访党政领导及有关主管部门,收集高层指示、会议讲话、媒体报道、政策法规、投资计划等方式,加强政策研究和形势分析,从而准确把握近期党政领导最为关心、社会普遍关注的农业建设重点领域,找准当...
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  37-40
    摘要: (一)经济责任审计的外部环境发生了变化。(1)法律环境。2006年6月1日修订的《审计法》,增加第二十五条,将经济责任审计列入必审内容,这是对多年来大量经济责任审计实践的总结提升和立法概括,...
  • 作者: 高景波
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  43
    摘要: 1、病种住院医疗费用达标率。通过对比分析,可以得出校医院是否做到了节约卫生资源,使患者实现了“少花钱、治好病”的愿望。
  • 作者: 廖学伟
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  45-46
    摘要: (一)金额大。笔者曾审计过一个医药企业。某种药每盒的实际成本价是2.1元,开出的发票销售价是26元,实际结算价是9元。每销售一瓶药就要支付17元的回扣,占销售额的65%。该企业一年有1.2亿...
  • 作者: 曹建良
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  47-48
    摘要: 加强对村集体经济组织的审计监督,对于全面贯彻落实党在农村的各项经济政策,稳定和完善农村基本经济制度和提高经济效益,控减农民负担,维护农民利益,扎实推进社会主义新农村建设,具有十分重要的意义。...
  • 作者: 刘俊民 程曦
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  47
    摘要: 1.商业折扣。根据国家工商行政管理局令第60号公布的《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》,商业折扣即商品购销中的让利,是指经营者在购销商品时,以明示并如实入账的方式给予对方的价格优惠,包括支付...
  • 作者: 王怀燕
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  48
    摘要: 当前在村委会班子换届选举后,经常有新当选的班子或村民代表到会计师事务所要求对前任的财务收支情况进行审计。从审计结果来看,村集体经济组织财务主要存在以下问题:村干部违反财务制度,利用公款大吃大...
  • 作者: 王奇飞
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  49-50
    摘要: 1.开展审前调查。接受审计任务后,根据审计项目的规模和性质,审计组组长应当安排适当的审计人员和时间,对被审计单位进行审前调查。
  • 作者: 张迎斌
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  50
    摘要: 与就地审计相比,送达审计的审前调查应当更加深入细致,从而达到尽量减少审计资料的需求量、缩短审计实施的时间、避免多次进出被审计单位的目的。除了解被审计单位基本情况、财务核算、经济业务等方面的情...
  • 作者: 兰国海
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  56
    摘要: 1、建立审计数据分析模型。结合审计目的和已有电子数据,进行审计需求分析,找出符合审计目的并且能利用现有电子数据实现的分析方向或拟分析的具体问题。然后根据对相关的政策、法律法规的把握,对被审计...
  • 作者: 付红亮 李志伟 郝杰
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  57
    摘要: 在2006年社保审计中,审计个人账户利息单时,发现利息计算方面存在疑点,集中体现为理论上计算出的利息与实际的利息不符,是计息程序设计错误还是有其它原因呢?为了进一步把问题分析清楚,审计信息中...
  • 作者: 刘秀丽 王红霞
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  65
    摘要: 内部审计方案是内部审计机构为了能够顺利完成审计任务,达到预期审计目标,在实施审计前对审计工作所作的计划和安排。审计方案在审计项目质量控制体系中起着“龙头”作用,其质量对于能否完成审计项目任务...
  • 作者: 何国桥
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  68
    摘要: 内部审计的组织设置是开展工作的基础,民营企业内部审计的组织结构应与企业的形式、经营规模、内部组织结构、管理体系等相适应。对于规模较小的家族制或者合伙制民营企业,可以考虑内部审计外包的形式,委...
  • 作者: 孙开颜
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  69
    摘要: 1、建立独立、客观的内部审计机构。充实审计人员。提高人员素质。住房公积金管理机构普遍下设若干分支机构和业务经办网点,实行法人内部授权管理,且管理的资金量相当大。因此,住房公积金管理机构应充分...
  • 作者: 李玉树
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  69
    摘要: 目前,内部控制制度审计在许多国家中已经相当完善,在审计工作中发挥着越来越重要的作用。内部控制制度审计总的趋势是不断加强的,但在外部审计和内部审计中将表现为不同的形式和发展趋向。
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  70
    摘要: 37个评价组共计500多名审计人员分赴37家一级分行,1月8日农业银行启动了2007年第一项重要的股改准备工作。这是农行历史上第一次对全国37家一级分行内部控制进行系统性评价。
  • 作者: 金人庆
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  71
    摘要: 自2007年1月1日起,我国企业会计准则和审计准则体系正式实施。上市公司等企业需执行企业会计准则体系,会计师事务所需执行审计准则体系。实施会计审计准则体系,是实现我国会计审计准则国际趋同、有...
  • 作者: 徐嵩舜 范垂青
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  79
    摘要: 1978年,澳大利亚联邦政府首脑举行地方会议期间,悉尼市希尔顿酒店发生炸弹爆炸,致使1979年澳大利亚霍普大法官对政府部门提出有关安全保护的质询。霍普在质询报告中提出澳大利亚联邦审计署应当在...
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2007年3期
    页码:  80
    摘要: 澳大利亚内部审计协会成立于1952年,是一个全国性的行业协会,与国际内部审计协会有着密切的联系;是独立性的民间组织,不隶属政府的任何部门。总部设在悉尼,各州设有分会,现有会员2500多人,分...

审计文摘基本信息

刊名 审计文摘 主编 何丁萌
曾用名
主办单位 中国人民大学  主管单位 教育部
出版周期 月刊 语种
ISSN 1008-3243 CN 11-4349/F
邮编 100086 电子邮箱
电话 010-825044 网址
地址 北京海淀区中关村大街甲59号文化大厦13

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