中国内部审计期刊
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中国内部审计

Internal Auditing in China

影响因子 0.8362
《中国内部审计》杂志简介 《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内... 更多
主办单位:
中国内部审计协会
ISSN:
1004-8278
CN:
11-4068/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京市海淀区中关村南大街4号
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  • 作者: 谢志华
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  1
    摘要:
  • 作者: 杨熳
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  4-7
    摘要: 本文通过借助实务期权对价值评估的方法,以期更加客观、全面、系统地评估内部审计的价值.根据内部审计项目的开展情况以及项目之间的关联情况,将内部审计的实务期权分为三种类型,并根据三种实物期权的特...
  • 作者: 广西投资集团有限公司课题组
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  8-13
    摘要: 新常态下的经济、社会等各领域的深刻变革使审计工作迎来发展契机,也带来严峻挑战.本文通过对供给侧改革背景下集团审计工作存在问题进行深入分析,从审计产品供给的视角,以新常态下审计监督和服务的新要...
  • 作者: 张彤 张海荣
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  14-21
    摘要: 本文以审计就是生产力为切入点,基于航空制造企业管理现状,以审计项目为载体,运用PDCA等精细化管理工具从审计计划、审前准备、现场审计、审计报告、后续审计五个环节对内部审计工作进行优化创新,在...
  • 5. i沟通
    作者: 林家泰
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  22-25
    摘要:
  • 作者: 刘全 张建设 朱功辉
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  26-29
    摘要: 本文针对电网科研院的审计工作提出创新导向审计模式理念,并据此设计同心圆框架,包括创新业绩审计评价、创新相关活动审计、综合管理审计等,详细解释各个层次的审计内容,同时对创新导向审计模式方法进行...
  • 作者: 付利参
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  30-33
    摘要: 引入和推广"信贷工厂"模式,促进了我国商业银行信贷模式创新,为商业银行内部审计发展带来良好机遇,同时,给零售信贷业务的审计目标、审计方法、审计技术、审计职能以及审计重点等带来巨大挑战.本文从...
  • 作者: 訚晓青
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  34-39
    摘要: 国家依法治国、企业完善公司治理和企业内部审计的自身发展都要求审计工作实现转型与创新.本文从研究质量的本质入手,结合中国石化等企业集团的实务例证,从健全保障产品质量的审计管理架构体系和保障行为...
  • 作者: 德阳银行股份有限公司
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  40-43
    摘要:
  • 作者: 云南电网有限责任公司审计部
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  44-49
    摘要:
  • 作者: 中冶赛迪集团有限公司审计部
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  50-53
    摘要:
  • 作者: 中国移动通信集团广东有限公司
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  54-59
    摘要:
  • 作者: 魏晓晴
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  60-63
    摘要: 本文结合审计实践,提出投资方并购整合管理审计的思路及方法,以期加强管理,防范风险,促进企业达到投资并购目的,实现投资效益.
  • 作者: 盛江
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  64-65
    摘要: 事后合同几乎已经成为困扰企业发展、影响企业效益的一项顽疾.本文就其成因、影响进行分析,对企业内部审计部门如何开展事后合同违规事项审计进行探讨,并对减少事后合同提出有针对性的管理建议.
  • 作者: 任泽华
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  66-68
    摘要: 大数据时代,应积极通过SAS等现代化工具推动内部审计向数字化、信息化、全覆盖化方向创新发展.本文在介绍SAS模型的基础上,将SAS模型运用于内部审计实务,并从做好数据维护和使用、改变传统思维...
  • 作者: 侯德清
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  69-71
    摘要: 通过流程设计使内部审计工作流程化、表格化,较好解决了施工企业经营成果数据审核准确性的问题,将制度层面的审计重点固化到流程中去,使审计发现问题更全面、更系统,对问题产生原因的分析更深入.本文就...
  • 作者: 李娜
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  72-75
    摘要: 联网审计作为内部审计工作的新型审计方式,从长远来看,必然成为内部审计工作的重点方式之一.为进一步发挥其强化内部审计工作转型的作用优势,本文结合我国地震系统实际,着重对联网审计未来发展趋势进行...
  • 作者: 刘毅 姜涛 赵永军
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  76-78
    摘要: 本文结合部分国有企业审计整改工作实践,指出存在的问题,并就如何做好新形势下审计整改工作提出建议.
  • 作者: 陈剑芳
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  79-84
    摘要: 药店购药全额报销导致的趋利行为一直是医保监管的热点与难点.一些药店为追求利润最大化,将非医保药品串换成医保药品记入医保结算;而一些拥有药店购药"全额报销"特权的特殊人群也与药店共谋,违规套刷...
  • 作者: 黎占露
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  85-87
    摘要: 本文以案例为切入点,对企业利用合作项目收益认定进行利润操纵的方法进行分析,同时提出审计对策,以进一步遏制企业利润操纵行为.
  • 作者: 唐衍军 李海洲
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  88-91
    摘要: 培养"工匠型"会计人才需践行跨界教育理念,重点包括"跨思维界"的"匠心"培育、"跨知识界"的"匠知"培育以及"跨组织界"的"匠行"培养.地方本科院校应树立"工匠型"人才培育导向的办学理念、重...
  • 作者: 于扬 卢载贵
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  92-96
    摘要: 本文通过构建科技创新能力评价指标体系,对江苏省2011-2015年科技创新能力进行综合评价,指出提升江苏省区域科技创新能力应从加强企业技术中心能力建设、健全体制机制政策措施、完善技术创新成果...
  • 作者: 李章 王雪涛 胡佩
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  97-103
    摘要: 总审计师制度是国家倡导的一种内部审计工作新模式.本文以北京首都创业集团有限公司为例,总结总审计师制度的创新与实践,对新常态下深化国有企业审计监督,加强和改进内部审计工作具有借鉴意义.
  • 作者: 葛瑞源
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2017年7期
    页码:  后插1
    摘要:

中国内部审计基本信息

刊名 中国内部审计 主编 沈立强
曾用名
主办单位 中国内部审计协会  主管单位 中华人民共和国审计署
出版周期 月刊 语种
chi
ISSN 1004-8278 CN 11-4068/F
邮编 100086 电子邮箱 nsjianshou@sina.com
电话 010-82199864 网址 www.ciia.com.cn
地址 北京市海淀区中关村南大街4号

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