中国内部审计期刊
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中国内部审计

Internal Auditing in China

影响因子 0.8362
《中国内部审计》杂志简介 《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内... 更多
主办单位:
中国内部审计协会
ISSN:
1004-8278
CN:
11-4068/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京市海淀区中关村南大街4号
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  • 作者: 时现
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  1
    摘要:
  • 作者: 王之顺
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  4-9
    摘要: 本文通过示例详细分析了区块链审计技术在智能合约、供应链管理和物联网等多个领域的应用,阐明了区块链审计可以在企业内部建立长效预防机制,从而强化控制功能,推动内部审计在防范风险和提高效益方面发挥...
  • 作者: 生丽英
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  10-16
    摘要: 本文基于COSO委员会2016年发布的企业风险管理新框架,构建了运用机器学习算法的嵌入式智能持续审计系统框架,并以W市国家电网公司的数据为例,借用Python软件,通过模拟仿真测试,阐释了嵌...
  • 作者: 谢静芳
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  17-21
    摘要: 经济责任审计质量控制的基础是建立完善的规则体系,重点是进行充分的审计准备,难点是实施严谨的现场管理.文章从分析经济责任审计的评价标准入手,从审计过程管理、审计报告撰写等角度对经济责任审计的质...
  • 作者: 梁海燕
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  22-25
    摘要: 新常态下,加大制度创新力度,建立容错纠错防错机制,为改革创新保驾护航,已成为当前审计迫切需要解决的重要课题.本文对内部审计容错纠错防错机制运行中的突出问题进行解析,探讨了内部审计视角下容错纠...
  • 作者: 李慧芳
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  26-29
    摘要: 审计报告、通报等内部审计产品的质量对审计效益的发挥起着关键作用.本文尝试将传统的产品质量波动主要因素与内部审计产品质量对接,将生产环节转换为审计过程,将产品转化成审计报告,基于质量控制5M1...
  • 作者: 王兵 魏丽敏
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  30-34
    摘要: 本文结合国际内部审计师协会2007年至2016年的财务报表数据,分析国际内部审计师协会的收入来源和经费使用情况,探讨其如何通过自身经营获取发展所需的资金,为中国内部审计协会的发展提供有益的借...
  • 作者: 陆玮玮
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  35-37
    摘要: 本文分析了新时期教育内审工作的不足,从三个方面提出了新时期做好教育内审工作的对策.
  • 作者: 魏晓晴
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  38-39
    摘要: 当前中国民营企业集团多元化发展呈现出业务多样化、地理位置分散、组织结构关系复杂等新特点,企业集团内部审计难度不断加大.本文探讨多元化投资背景下内部审计如何创新工作,以适应新形势的新挑战,切实...
  • 作者: 邓佳军
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  40-42
    摘要: 本文介绍了本福德定律(Benford's law)的内涵及其在审计实务中的适用性,通过W公司采购业务内部审计的真实案例,探讨如何具体应用此定律并总结了实践中应注意的问题.
  • 作者: 唐茹涛
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  43-45
    摘要: 本文简要介绍了高校设备管理的业务流程以及设备管理内部控制审计的内容、程序和方法,并从合规性、真实性和效益性三方面评价高校设备管理内部控制体系的健全性和有效性.
  • 作者: 丁隽 李宇希
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  46-49
    摘要: 本文就如何通过有限的审计资源投入,准确快速找出差旅费中存在的问题,提出了数据分析、地点关联、出差地—时间甘特图以及费用相关性四种审计思路.
  • 作者: 张黎明
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  50-52
    摘要: 本文分析了商业银行房屋按揭贷款业务发展中存在的几类主要风险,并从内部审计角度探索其审计方法,提出风险防范建议.
  • 作者: 李巧珍
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  53-55
    摘要:
  • 作者: 王蕾
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  56-59
    摘要: 合同管理是企业管理的一项重要工作,贯穿于企业各项经营、投资和筹资活动的始终.加强合同管理对于企业有效防范和降低风险、实现可持续发展具有重要意义.本文基于内部控制管理价值化的基本理念,从合同管...
  • 作者: 扈国维 王雷 边泽胜
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  60-63
    摘要: 国网衡水供电公司积极尝试与探索构建"以基建工程审计为中心,其他类工程审计多边开展"的增值型工程内部审计模式,取得了良好的审计成效,达到了为企业增值增效的预期目标.
  • 作者: 赵军
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  64-65
    摘要: 分包签证是工程分包结算的重要依据,是工程施工成本的重要组成部分.本文分析了当前施工企业分包签证管理的现状、存在的问题,有针对性地提出完善施工单位分包签证管理风险防控的建议.
  • 作者: 陈晨
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  66-67
    摘要: 工程竣工结算作为工程造价管理的最后一个阶段,对考核建设工作、审查工程质量、发挥投资效益起着重要作用.但结算过程中,因合同双方所处立场不同,在结算结果上通常会存在分歧和争议,导致结算工作停滞不...
  • 作者: 赵美荣
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  68-69
    摘要: 本文根据国家治理对审计工作提出的新要求,对照高校内部审计工作现状,分析了新形势下高校内部审计工作的新定位,提出实现高校内部审计工作目标的优化路径.
  • 作者: 马晓晨
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  70-73
    摘要: 中国特色社会主义进入新时代,对央行管理理念、履职方式、管理能力提出了更高的要求,也对央行内部审计工作带来巨大挑战.本文运用麦肯锡7S模型和德尔菲法,分析央行内部审计价值提升的影响因素,指出提...
  • 作者: 李希富 赵健成
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  74-77
    摘要: 本文利用风险管控模型,以河北省秦皇岛市的教育精准扶贫为研究对象,提出精准扶贫审计策略,并根据调查得出结论.
  • 作者: 邢祥娟 陈希晖
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  78-80
    摘要: 近年来,"一带一路"建设取得了重大进展.作为国家治理的重大决策部署,离不开国家审计的监督.强化审计服务"一带一路"建设,需成立"一带一路"审计相关机构,加快"一带一路"审计的"人、法、技"建...
  • 作者: 谢雅璐
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  81-82
    摘要: 本文介绍了大数据审计在国际"四大"的发展现状,结合大数据审计的发展趋势,提出大数据审计对国内审计机构的启示.
  • 作者: 陈游
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  83-88
    摘要: 本文分析了我国商业银行大数据应用的现状,介绍了美国CapitalOne在大数据应用中的成功经验,提出我国要借鉴国外先进经验,推进银行在大数据应用上的持续深化.
  • 作者: 江玲
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  89-92
    摘要: 本文以中储粮企业三种具有代表性的政府补助为例,从不征税收入的税理意义出发,对不征税收入的处理方式进行具体剖析,并结合实务中的一些理解偏差,对不征税收入有关政策公告提出相关建议.
  • 作者: 伊利集团审计部
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  93-95
    摘要:
  • 作者: 崔洁
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  96
    摘要:
  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2018年6期
    页码:  封2
    摘要:

中国内部审计基本信息

刊名 中国内部审计 主编 沈立强
曾用名
主办单位 中国内部审计协会  主管单位 中华人民共和国审计署
出版周期 月刊 语种
chi
ISSN 1004-8278 CN 11-4068/F
邮编 100086 电子邮箱 nsjianshou@sina.com
电话 010-82199864 网址 www.ciia.com.cn
地址 北京市海淀区中关村南大街4号

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