中国内部审计期刊
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中国内部审计

Internal Auditing in China

影响因子 0.8362
《中国内部审计》杂志简介 《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内... 更多
主办单位:
中国内部审计协会
ISSN:
1004-8278
CN:
11-4068/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京市海淀区中关村南大街4号
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  • 作者: 时现
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  1
    摘要:
  • 作者: 庄轶 朱迎际 李猛
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  4-9
    摘要: 基于自然语言处理技术的内部审计风险预警框架,以NJ银行授信业务中的非结构化数据(审批意见或调查报告等)为来源,应用自然语言技术进行解析与核验,输出授信业务风险记录,经非现场监控内部审计核实后...
  • 作者: 曾繁荣
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  10-13
    摘要: 2018年10月,国际内部审计师协会(IIA)发布了由美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会(COSO)和世界可持续发展工商理事会(WBCSD)合作制定的一套指南,将企业风险管理(ERM...
  • 作者: 中国人民财产保险股份有限公司监察部 审计部课题组
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  14-19
    摘要: 随着内部审计在公司治理中的定位和作用日益重要,组织管理层愈加要求内部审计部门对其活动质量提供保障,国际内部审计师协会(IIA)也以专业实务标准对审计质量提出要求.中国人民财产保险股份有限公司...
  • 作者: 刘蓓蓓 徐慧萍 欧颖君
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  20-27
    摘要: 随着中国特色社会主义新时代的到来,不少企业对现行人力资源数量配置是否合理、是否能够在成本效益平衡的前提下支撑企业未来发展存在一定的困惑.作为一种新型经济性审计类型,人力资源数量合理性审计将有...
  • 作者: 宋娴 李世荣 马昱新
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  28-34
    摘要: 本文以政策跟踪审计理论研究为基础,建立评价指标体系,对全口径跨境融资宏观审慎管理政策开展跟踪审计,是政策跟踪审计理论在外汇管理内部审计实践中的重要应用,旨在推动国家重大决策部署的贯彻落实.
  • 作者: 石永
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  35-37
    摘要: 本文以风险为导向,重点关注资产保护及资源的高效利用,具体探讨信息化项目管理审计"五阶段"的审计要点.
  • 作者: 吕鑫 尚颖 崔燃 石宇鸿 郑昕 陈婷婷 顾菲 黄松
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  38-41
    摘要: 国网北京电力审计部通过"望""闻""问""切"全面诊断公司物资内控管理存在的主要问题和风险,提出切实可行的改进建议,实现内部审计价值增值的同时,为基层单位开展各类物资内控审计提供有益参考.
  • 作者: 张一鸣
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  42-45
    摘要: 影视剧项目是影视行业内部审计的核心领域.本文以实践为基础,指出影视剧项目存在的风险以及开展影视剧项目审计的重点,旨在提升审计监督服务能力,实现审计价值增值.
  • 作者: 周彬
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  46-49
    摘要: 本文从数字化审计角度,介绍一种基于多源多维数据进行分析的审计模式,并将该审计模式应用于自有不动产内部审计,利用精确定位,有效降低自有不动产管理这一非核心经营领域的风险.
  • 作者: 刘平
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  50-51
    摘要: 本文以案例方式分析供应商资格审查工作的具体实施路径,包括制定资格审查制度、建立资格审查流程和明确资格审查内容,为医院合作供应商管理提供实践经验,以提高采购效率,降低履约风险.
  • 作者: 杨颖
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  52-53
    摘要: 本文通过应用PIRR模型,对电力企业职工福利费管理进行客观、全面的分析、评估与审计,为改善管理工作提供决策依据,有效提高职工福利费审计的质量和效率.
  • 作者: 丁尚禄
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  54-56
    摘要: 本文探讨了内部审计分工与协作的关系,列举了审计分工与协作的细节,以寻求内部审计分工与协作的规律,使内部审计更好地发挥监督与服务职能.
  • 作者: 沈梅
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  57-59
    摘要: 文化资源的保护和传承刻不容缓.本文针对文化事业单位资源建设中的特有风险和隐患,提出内部审计防范家底流失、化解履职风险、促进单位不断提高社会和经济效益的增值路径,以更好更快地满足社会公众的文化...
  • 作者: 刘世佳 易勇平 许超
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  60-63
    摘要: 深化审计成果运用是充分发挥内部审计增值作用的关键.本文以实践为例,探讨财险公司审计整改闭环管理机制建设的环节和举措,力求通过实施闭环管理为企业内部审计整改和经营管理提供助力和保障.
  • 作者: 丰满 郭强
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  64-67
    摘要: 本文从新时代对内部审计工作的新要求入手,解析当前内部审计工作在职能定位、基础管理、科技手段、审计问责等方面存在的短板,探讨内部审计面对新形势新任务新要求,如何以更新的姿态、更新的举措、更新的...
  • 作者: 洪如松
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  68-69
    摘要: 在新形势、新任务、新要求下开展高校内部审计工作,要坚持以人为本,把学习教育放在首位;要坚持打铁还需自身硬,监督者首先被监督;要在审计全覆盖和对腐败问题零容忍上下功夫.
  • 作者: 王梦蔚
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  70-72
    摘要: 本文将BIM技术在工程项目中的应用拓展延伸至高校基建审计,并从设计、招投标、施工、竣工结算、运维五个审计阶段进行分析,指出BIM技术对高校工程审计的必要性,为有效防控审计风险、提高审计效率和...
  • 作者: 张国辉
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  73-75
    摘要: 本文指出风险导向内部审计的特点及实施前提,介绍了风险导向内部审计在对外承包工程审计中的具体应用.实践证明,风险导向内部审计可以提质提效并助力对外承包工程风险防控.
  • 作者: 郝德华
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  76-78
    摘要: 本文通过分析审计理念、查证方式、尺度把握、言行举止等方面存在的不足,指出要在转变理念思路、推进依法审计、强化行为规范、加强检查督导、强化沟通协调、提升个人素养方面推进文明审计建设.
  • 作者: 宋夏云 陈国珍
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  78-82
    摘要: 政府权力清单制度改革下的权力清单、责任清单、负面清单等制度影响经济责任审计的检查取证、业绩评价等,同时影响经济责任审计的责任界定及责任追究.经济责任审计问责机制的科学设计可以增强对领导干部权...
  • 作者: 陈妍
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  83-87
    摘要: 本文探索通过"制度+科技"构建政府采购的全流程管理平台,分解和细化管理活动,更深入透彻地对政府采购活动进行有效管理,达到进一步健全采购制度、规范采购行为的目的.
  • 作者: 屈耀辉 马丰婕 高婉成
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  88-93
    摘要: 本文基于新修订的22号会计准则提出的使用预期信用损失减值模型替代已发生损失减值模型来估计金融工具减值这一视角,分析了新减值估计模型对金融工具减值发生的审计测试及审计证据收集的影响.
  • 作者: 五粮液集团有限公司审监部
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  94-95
    摘要:
  • 作者: 董少广
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  96
    摘要:
  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年6期
    页码:  封2
    摘要:

中国内部审计基本信息

刊名 中国内部审计 主编 沈立强
曾用名
主办单位 中国内部审计协会  主管单位 中华人民共和国审计署
出版周期 月刊 语种
chi
ISSN 1004-8278 CN 11-4068/F
邮编 100086 电子邮箱 nsjianshou@sina.com
电话 010-82199864 网址 www.ciia.com.cn
地址 北京市海淀区中关村南大街4号

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