中国内部审计期刊
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中国内部审计

Internal Auditing in China

影响因子 0.8362
《中国内部审计》杂志简介 《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内... 更多
主办单位:
中国内部审计协会
ISSN:
1004-8278
CN:
11-4068/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京市海淀区中关村南大街4号
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  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  1
    摘要:
  • 作者: 周剑虹 李家卫 王世荣 鲍德华
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  4-9
    摘要: 全面风险管控评价审计是基于全面风险管控发展而提出的一种审计形式.本文研究了全面风险管控评价审计标准的确立、模型的建立、运行的效果等,阐明了施工企业建立全面风险管控评价审计的必要性.
  • 作者: 曾繁荣
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  10-13
    摘要: 2018年10月,国际内部审计师协会(IIA)发布了由美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会(COSO)和世界可持续发展工商理事会(WBCSD)合作制定的一套指南,将企业风险管理(ERM...
  • 作者: 严强宇 佘积巍 刘云飞 彭涛 李浩尘 王向阳 胡懿 艾旭 郑勇 魏丽雅
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  14-21
    摘要: 本文结合电网企业特点定义业审融合,以价值链基本活动和支持性活动为基础,建立基于价值链的业审融合模型,提出内部审计与业务双向融合理念,以内部审计三级组织架构和人才梯队为重要保障,以强化价值链基...
  • 作者: 刘雨萌 屈灵凤 贺涛
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  22-29
    摘要: 如何对外汇行政执法进行全面风险评价、科学有效监督以力促依法行政,是新时代外汇管理系统内审内控工作的重要课题.本文立足审计实践,全面分析外汇行政执法风险并建立风险评估指标体系,创新采用层次分析...
  • 作者: 朱叶 沈俊 赵珊
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  30-34
    摘要: 整改工作是内部审计成果运用的重要途径,建立健全内部审计整改机制具有重要意义.本文基于PDCA理论构建了整改框架,将整改工作分为审计部门发现问题并提出整改建议、被审计单位整改、审计部门后续审计...
  • 作者: 刘晨 王东莲 石灿
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  35-37
    摘要: 随着各业务系统的建成与完善,泛电力物联网逐步形成,电网企业内部审计工作需加强业审融合,探索"多系统"模式下数字化审计工作,进一步加强有序审计、项目过程管控及审计问题整改的流程化、标准化、规范...
  • 作者: 张圣志 陈俊星
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  38-40
    摘要: 本文基于审计实践,创新构建了审计、法律、纪检、监察"四位一体"深度融合的合力监督机制,旨在通过建立风险管理框架下的内部控制体系,协同促进企业规范管理、完善内控机制、防范风险和提质增效,实现企...
  • 作者: 宋秀芳 张立军 杨娜 郑伟龙
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  41-45
    摘要: 本文以电力生产性技改大修项目审计为例,指出进行业务管理信息系统大数据非现场分析与常规现场审计的要点,并建立项目管理后评价审计评分机制,以提高审计效率、促进工程项目规范化建设.
  • 作者: 侯玉丽 郭海斌
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  46-49
    摘要: 本文通过对高校在线课程建设的业务模块梳理,引入内部控制风险防范管理理念,对在线课程建设审计进行研究,并提出关键环节审计目标、风险点识别及审计方法.
  • 作者: 栾志霞
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  50-52
    摘要: 审计环境制约影响审计行为,内部审计人员应审时度势、善于沟通,通过专业技能、知识储备等提出针对性强且切实可行的审计建议,促进审计对象实现管理目标,最大化发挥审计效能.
  • 作者: 中国邮政储蓄银行审计局天津分局课题组
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  52-55
    摘要: 民营隐性集团客户信贷风险防范难度日益加大,商业银行应充分发挥内部审计优势,保障民营集团客户信贷业务有序发展.本文探讨了民营隐性集团客户信贷业务的风险点,分析了识别民营隐性集团客户的审计方法,...
  • 作者: 曹西茜
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  56-57
    摘要: 近年来,在全社会的共同努力下,我国生态文明建设取得显著成效.领导干部自然资源资产离任审计是国家赋予审计监督在生态环境领域的一项全新的重要职责.本文对领导干部自然资源资产离任审计路径进行探讨,...
  • 作者: 彭德锦 方智
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  58-60
    摘要: 随着大数据等新技术的日益发展与应用,传统内部审计方法难以满足商业银行内部审计的需求,大数据技术为内部审计的方法、思路创新提供了充分条件.本文对商业银行基于大数据技术提升内部审计质量的路径进行...
  • 作者: 任德瑜 陈勇
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  61-63
    摘要: 本文在指出高校建设项目投资评审存在问题的基础上,探讨了高校建设项目投资决策阶段的投资估算评审和设计阶段的设计概算评审的具体内容及评审应关注的重点.
  • 作者: 秦文云 胡晶晶 范蓓 邓洪
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  64-66
    摘要: 本文立足于新时代电力企业特点,以大型供电企业为试点单位,选取业务覆盖面最广的任期经济责任审计项目实施数字化审计,开展基于大数据的任期经济责任数字化审计实践,探索传统审计向现代审计转型之路.
  • 作者: 郭君君
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  67-69
    摘要: 由于国内高校基础建设发展迅猛,为节约人力财力资源、提高审计工作效率、规避法律风险,部分高校通过采用委托社会第三方造价咨询企业的方式,对建设项目进行审计.本文基于当前工程造价咨询行业存在的企业...
  • 作者: 刘进 王杏梅
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  70-73
    摘要: 为强化经济责任审计对领导干部经济责任履行情况的监督、评价和鉴证作用,进一步提升经济责任审计精准画像水平,本文结合具体工作实践,梳理了经济责任审计画像不准的问题根源,明确了提升画像水平的主要举...
  • 作者: 卓文婉 黄康强 黄邦夏
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  74-79
    摘要: 审计信息化是适应企业信息化发展需求、实现内部审计转型发展的必由之路.本文从广东移动信息化平台构建的成功案例入手,重点介绍了基于DMALC模型的系统架构及勘查APP、造价指标体系、对外耦合接口...
  • 作者: 洪睿 陈茜 黎代勋
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  80-82
    摘要: 针对英国未来退出欧盟带来的影响和挑战,英国审计署于2019年2月发布了《2019—2022年战略规划》,阐述了如何支持议会应对政府面临的挑战,并为未来可能出现的挑战做好准备,从而通过支持议会...
  • 作者: 杨波 蔡万里
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  83-87
    摘要: 信息披露是证券市场监管的重点,高质量的信息披露离不开高质量的审计.研究上市公司的审计状况有助于监管机构更好地监督上市公司的信息披露.本文主要对武汉、南京和成都上市公司2017年财务报表审计和...
  • 作者: 王恒斌
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  88-90
    摘要: 基于政府会计制度改革背景,本文探讨分析了高校财务管理的现状及其变化趋势,归纳了有待解决的重要问题,以期找出解决策略,有序衔接政府会计制度,顺利实现会计核算模式转型,提升理论研究与业务实践水平...
  • 作者: 刘巍 董丽英
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  91-93
    摘要: 本文基于京津冀协同发展战略,运用政策文献研究法,从技术市场条例、促进科技成果转化、专项资金管理、科技金融四个方面,分析京津冀三地政府在建设和发展本地区技术市场方面出台的地方性法规和政策文件,...
  • 作者: 华侨城集团督察审计部
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  94-95
    摘要:
  • 作者: 程刚
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  96
    摘要:
  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年7期
    页码:  封2
    摘要:

中国内部审计基本信息

刊名 中国内部审计 主编 沈立强
曾用名
主办单位 中国内部审计协会  主管单位 中华人民共和国审计署
出版周期 月刊 语种
chi
ISSN 1004-8278 CN 11-4068/F
邮编 100086 电子邮箱 nsjianshou@sina.com
电话 010-82199864 网址 www.ciia.com.cn
地址 北京市海淀区中关村南大街4号

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