中国内部审计期刊
出版文献量(篇)
3741
总下载数(次)
9

中国内部审计

Internal Auditing in China

影响因子 0.8362
《中国内部审计》杂志简介 《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内... 更多
主办单位:
中国内部审计协会
ISSN:
1004-8278
CN:
11-4068/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京市海淀区中关村南大街4号
出版文献量(篇)
3741
总下载数(次)
9
文章浏览
目录
  • 作者: 谢志华
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  1
    摘要: 中国自20世纪80年代设立内部审计以来,经过几十年完善发展,呈现出蓬勃生机.尤其是党的十九大以来,一方面加强了党对审计工作的全面领导,另一方面又恰逢新技术浪潮所带来的新环境的变化,内部审计从...
  • 作者: 余秋宏 刘鲲鹏 朱锦余 李萤 陈红 陈静 黄晓颖
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  4-9
    摘要: 《审计署关于内部审计工作的规定》(2018)是目前指导我国内部审计工作的重要文件,为了验证该政策的执行效果,本文采用问卷调查法从内部审计机构设置、领导隶属关系、内部审计工作内容、审计机关对内...
  • 作者: 王玉凤
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  10-13
    摘要: 在区块链技术的应用探索和创新实践中,金融领域是主要的领域.现阶段商业银行区块链的应用比较广泛,很多银行在积极布局区块链技术,主要集中在供应链金融、跨境付款、贸易金融等领域.通过区块链技术,能...
  • 作者: 厉理
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  13-17
    摘要: 本文介绍的工程项目关键节点管理审计,以风险导向审计理论和数字化审计方法为支撑,应用于输变电大型复杂工程,符合"成本—效益"原则,有利于以较低的审计成本实现较高的审计效率.
  • 作者: 国家外汇管理局浙江省分局课题组
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  18-24
    摘要: 内部审计信息化、数字化转型是大势所趋.本文认为内部审计数字化转型的关键是"从数据集合中发现数据逻辑,以数据逻辑反映内审结论".本文在外汇管理各业务系统基本完善的大背景下,提出外汇局内部审计数...
  • 作者: 李勇 李卫星 茅芯
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  25-34
    摘要: 本文结合广东移动智慧审计业务体系建设及实践案例,探讨如何在新时代背景下,结合新技术发展契机及企业数据基础,研究打造创新型的智慧审计业务体系,推进内部审计信息化建设,提高科学管理水平,进一步提...
  • 作者: 俞炯炯 姚日权 王惠聪 钱芳
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  35-40
    摘要: 本文以S市110千伏XX输变电工程为例,通过收集评审期内运营数据,构建评审模型,多角度分析并得出评审结论和建议.
  • 作者: 高媛
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  40-43
    摘要: 本文概述企业内部审计工作协同效应形成的必要性,结合本组织内审协同机制建设情况,探讨内部审计构建内外部协同机制的方式和途径.
  • 作者: 段雅楠
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  44-46
    摘要: 本文主要介绍商业银行建设项目在项目立项、招投标管理、施工过程及竣工结算等各阶段开展跟踪审计应关注的重点及审计方法,并对跟踪审计存在的风险提出思考.
  • 作者: 王敏
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  46-48
    摘要: 本文从内部审计视角出发,剖析当前人民银行业务外包存在的问题及风险,探讨业务外包审计的思路和对策,以推动人民银行业务外包管理水平的提升,发挥内部审计的建设性作用.
  • 作者: 彭怡 彭运民 文素华
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  49-51
    摘要: 本文通过探讨当前经济责任审计为领导干部画像存在的问题,深入剖析问题产生的根源,进而提出新时代经济责任审计为领导干部精准画像的实现途径.
  • 作者: 蔡元帅
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  52-53
    摘要: 本文以对高校落实劳动教育政策措施情况进行内部审计为研究对象,通过对审计背景、意义及实施路径的探究,旨在揭示高校内部审计在促进劳动教育政策措施贯彻落实中的重要作用,为高校内部审计实务工作提供借...
  • 作者: 王志滨
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  54-55
    摘要: 本文针对黑龙江省交通投资集团有限公司内审机构管理的实践,提出集团公司内审机构应先进行集中管理,在集团公司审计管理成熟以后,再逐步向分级管理过渡的思路.
  • 作者: 刘筱茵 孔令芳 郭强
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  56-57
    摘要: 本文以某商业银行实践为例,从方法论的视角介绍该行在推进内部审计全覆盖方面的有益探索,系统解答了"内部审计全覆盖在商业银行如何实现"这一实践命题.
  • 作者: 孟宪晶 薛开进
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  58-59
    摘要: 本文主要介绍了扬州农村商业银行围绕促进依法合规经营、加强内控制度执行、规范各项管理、切实强化风险防范等方面开展内部审计工作的实践,为提升内部审计工作精细化管理水平提供借鉴.
  • 作者: 招商证券股份有限公司
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  60-62
    摘要: 2018年,招商证券股份有限公司稽核部对客户纠纷的高发业务领域(金融产品代售业务)进行了专项检查.检查发现,金融产品代销业务在人员资格、代销行为管理及其他综合管理方面存在个别疏漏,投资者适当...
  • 作者: 五凌电力有限公司
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  63-67
    摘要: 五凌电力有限公司秉承向管理要效益,积极探索审计监督管理新方法,逐步形成了独具特色、务实高效的审计体系,形成了从"要我防范风险"向"我要防范风险"的转变.五凌电力工程审计在工程建设管理中的良好...
  • 作者: 虞伟健
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  68-71
    摘要: 随着同业竞争的不断加剧,各银行为巩固市场份额,提高营利能力,纷纷进入银行贷记卡市场,不断创新银行贷记卡相关产品,充分利用贷记卡透支功能,为银行增加收入来源.由于过度授信使信用风险不断增大,严...
  • 作者: 杨芳
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  71-77
    摘要: 本文将绩效研究理论结合投资审计实践,从生命周期维度和项目完成效果维度建立了包含项目前期决策、建设管理和投产运营阶段的政府投资建设项目绩效审计指标体系.由于绩效审计指标多而复杂,本文选择层次分...
  • 作者: 施瑜
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  78-82
    摘要: 本文以A省的审计执法检查工作为研究对象,通过分析提出了制定配套制度、加快智能建设、优化对象内容、规范检查报告四方面的建设性意见.
  • 作者: 朱殿骅
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  83-86
    摘要: 本文阐述了开展军民融合发展项目联合绩效审计的必要性,并详细介绍了军民融合发展项目联合绩效审计的理论框架和具体对策.
  • 作者: 张丽钦
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  87-90
    摘要: 为推进城乡医疗卫生一体化,实现医疗资源共享,方便人民群众看病就医,逐步减轻群众的经济负担,本文就目前医疗集团旗下分院财务管理存在的主要问题,分析并探讨了加强管理的策略,从而不断提高分院医疗服...
  • 作者: 谌争勇
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  90-95
    摘要: 本文调查了益阳市民贸民品贷款贴息政策落实和金融支持情况,掌握了相关政策在基层实施的现状、效应、困境和成因,并在此基础上提出优化策略.
  • 作者: 胡杨
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2020年11期
    页码:  96
    摘要: 9 月8日上午10时,北京人民大会堂隆重举行了"全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会"."共和国勋章"获得者钟南山,"人民英雄"国家荣誉称号获得者张伯礼、张定宇、陈薇等抗疫英雄在国宾护卫队的护航下前...

中国内部审计基本信息

刊名 中国内部审计 主编 沈立强
曾用名
主办单位 中国内部审计协会  主管单位 中华人民共和国审计署
出版周期 月刊 语种
chi
ISSN 1004-8278 CN 11-4068/F
邮编 100086 电子邮箱 nsjianshou@sina.com
电话 010-82199864 网址 www.ciia.com.cn
地址 北京市海淀区中关村南大街4号

中国内部审计评价信息

中国内部审计统计分析

被引趋势
(/次)
(/年)
学科分布
研究主题
推荐期刊