中国内部审计期刊
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中国内部审计

Internal Auditing in China

影响因子 0.8362
《中国内部审计》杂志简介 《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内... 更多
主办单位:
中国内部审计协会
ISSN:
1004-8278
CN:
11-4068/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京市海淀区中关村南大街4号
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  • 作者: 刘誉泽
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  11-14
    摘要: 本文深入分析了党对内部审计工作领导的历史演进,并基于历史经验和时代要求提出完善党领导内部审计工作实践机制的启示建议.
  • 作者: 蒋雪瑛 张良
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  15-18
    摘要: 本文就商业银行如何在海量防疫物资交易中通过大数据建模快速定位与物资采购使用相关的交易流水这一核心问题,提出基于词频分析和OCR识别技术的审计建模路径,并对建模思路、实践及应用效果进行阐述.
  • 作者: 杨展华 许成 胡继鹏 唐万辉 陈霞 周帆舟
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  18-26
    摘要: 本文针对当前经济责任审计评价体系存在的问题,结合新修订的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,从6个维度进行了完善.同时,采用熵值-TOPSIS法对评价指标进行赋...
  • 作者: 李章 张承军 王雪涛 胡佩
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  27-34
    摘要: 《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》明确了经济责任审计报告内容和质量标准,本文基于北京首都创业集团有限公司审计共享中心的实践探索,从"道"和"术"两个层面,阐述提...
  • 作者: 刘国华 朱帆
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  35-39
    摘要: 新技术环境为内部审计的数字化转型和价值提升提供了基础条件,也使得企业面临的风险更加隐蔽多变.本文总结了S集团内部审计数字化转型实践经验,通过分解内部审计价值链、变革内部审计流程,提出了新技术...
  • 作者: 石永
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  40-42
    摘要: 本文依据数据安全技术和模型,建立以数据安全生命周期审计为中心,组织管理、网络安全等级保护、数据安全分级和运行环境为支撑的数据安全审计框架.数据安全生命周期审计依据DSMM模型将生命周期分为数...
  • 作者: 陶钧超
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  43-45
    摘要: 商业银行资产管理理论以资产管理为核心,经历了由商业贷款理论向资产转移理论和预期收入理论发展的演变过程,商业银行在对资产负债综合管理过程中产生了均衡管理的资产负债管理理论.商业银行资产负债管理...
  • 作者: 王璇
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  46-48
    摘要: 本文结合公立医院设备采购审计工作的实践,分析和探讨设备采购审计的工作思路和关键控制点,以期为内部审计实务工作者提供借鉴和参考.
  • 作者: 苏孜 宿洪艳
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  49-50
    摘要: 内部审计作为公司重要的监督环节,在评价关联交易的公平性、提高相关信息披露的真实性方面发挥着重要作用.企业内部审计部门应积极发挥监督职能,减少甚至抵制不正当关联交易的发生,维护企业财产安全及证...
  • 作者: 雷蕾 刘燕 王伟
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  51-54
    摘要: 根据行业要求,公立医院内部审计部门对重大投资的建设项目进行重点审计,以促进控制工程造价和规范工程管理.本文以H医院某工程为例,介绍公立医院建设项目审计在聚焦投资有效性上开展的积极探索和取得的...
  • 作者: 郭小民 兰桦 姜烨 王龙 刘培培 倪孝钢
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  55-59
    摘要: 本文秉持创新和价值创造的理念,将经济责任审计作为一种产品,着力提升企业管理层满意度.结合经济责任审计新变化和新要求,以KANO模型为理论基础,探索实践出"作业标准化+价值链条化+审计智能化"...
  • 作者: 严晓珺 曾勇华
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  60-63
    摘要: 本文以证券公司风险导向型内部审计的现状为切入点,探讨了证券公司实行风险导向内部审计的必要性、紧迫性,分别从内部审计从业人员管理、内部审计全流程管理、基于大数据的内部审计系统三个方面对完善证券...
  • 作者: 朱少如
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  64-65
    摘要: 电力企业内部审计内容较为琐碎,内部审计信息化可以让电力企业内部审计工作更有条理,质量更有保证,但从B电力公司的现状来看,电力企业内部审计信息化仍然需要进一步加以完善.
  • 作者: 戴银莲
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  66-68
    摘要: 为适应建立现代医院管理制度的要求,浙江省省级医疗卫生健康单位首次实行综合派驻财务监管新模式.本文从创新监管模式的实践出发,分析该模式对单位管理产生的影响,由此思考该模式存在的问题与对策.
  • 作者: 王民荣
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  68-70
    摘要: 案例背景 审计部根据A集团(以下简称集团)公司领导指示,对省外一家食品行业全资子公司进行采购管理专项审计.子公司所处行业与集团截然不同,集团仅派驻一名小股东前往子公司分管采购工作,对子公司...
  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  71-72
    摘要: 近年来,新华通讯社(以下简称新华社)办公厅审计监察室(以下简称审计监察室)在新华社党组的高度重视、大力支持和坚强领导下,始终坚决贯彻党中央和习近平总书记关于审计工作的决策部署和重要指示精神,...
  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  73-74
    摘要: 国家开发投资集团有限公司(以下简称国投)审计部评价管理处(以下简称评价处)自2017年成立以来,始终坚持服务国投改革发展和战略目标实现,围绕审计监督工作重点,积极落实改革任务,建立完善制度规...
  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  75-76
    摘要: 作为中国银河证券股份有限公司(以下简称公司)审计总部党支部书记的崔惠娟,她积极带领审计总部认真学习贯彻党和国家对审计工作的各项部署,坚持探索将党中央国务院的重大决策部署、监管部门的监管政策、...
  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  77-78
    摘要: 孙智华同志现任北京汽车集团有限公司(以下简称北汽集团)审计部部长.他积极创新内部审计思维、精进审计工作方法,始终以崇高的理想信念和饱满的工作热情投身审计事业,坚持原则、勇于担当,工作卓有成效...
  • 作者: 王艳
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  78-84
    摘要: 政府信息公开透明是国家实现有效治理的重要标志,而保障和促进政府有效履行公共受托责任、提高政府透明度是国家审计的重要目标之一.本文以公共受托经济责任理论为基础,选用2009-2013年的省级地...
  • 作者: 郑鹏 田宛鑫
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  85-90
    摘要: 本文从相关部门与审计机关的协同治理角度出发,研究协同治理程度对国家疾控管理体系建设完善程度的影响因素,研究结果显示:卫生机构、司法机关、管理部门与审计机关协同治理程度越高,国家疾控管理体系建...
  • 作者: 何甜甜 赵应伟
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  91-95
    摘要: 为客观有效地评估高校科研团队的研究及创新能力,更好地促进高校科研团队工作,提高工作绩效,本文基于科研团队及科研团队绩效评价等基本概念,从投入产出的角度出发,运用层次分析法,构建了合理评价高校...
  • 作者: 何江
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  96
    摘要: 晚上,接到父亲的电话,询问今年能否回家过节,想吃什么,好让母亲提前准备年夜饭.父亲平时话不多,可这次电话里叨念了很久,大多是要自己多保重身体,注意防护疫情之类的话,还有就是如果能回家,就要注...
  • 作者: 毕秀玲
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年3期
    页码:  1
    摘要: 进入新时代,数字化和人工智能等新技术不断发展,世界迈向第四次工业革命.新冠肺炎疫情等危机挑战,又进一步催化了全球商业格局的巨大变化,迫使组织进入以技术为导向、以创新为动力、复杂且高度不确定的...
  • 作者: 韩伟亮 王大伟 李星婵 黄路
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年3期
    页码:  4-11
    摘要: 本文基于国有企业领导人员经济责任审计的内容,匹配人力资源部门对领导人员的考核内容,尝试探讨两者之间的联系,一方面为人力资源部门考核企业领导人员提供更独立、客观、公平的参考依据,有利于完善和健...
  • 作者: 潘德宝 徐芬 李磊 李雁柯
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年3期
    页码:  12-16
    摘要: 本文基于SWOT分析法,分析了人民银行基层行内部审计工作存在的内部优势与劣势、外部机会与威胁,审视内部审计工作现状,并通过SWOT矩阵分析探索出一套实现内部审计价值增值的路径.
  • 作者: 李秀文 刘晨 张同乔
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年3期
    页码:  17-19
    摘要: 数字化营销审计生态系统是一种具有多生态特征的组织活动,它以供电企业营销专业数据流作为核心媒介,以营销部、互联网部作为数据审计服务机构,以审计部作为数据流动的调控者和监督者,共同构成数字化审计...
  • 作者: 胡国正 钟升 邓丽三 雷恒 童琴 王磊 陈春莲 张为一
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年3期
    页码:  20-29
    摘要: 本文以深入推动《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》在外汇管理内部审计工作中落地生根为切入点,系统梳理现有研究情况,提出需要进一步关注的问题,对新时代外汇管理经济责...
  • 作者: 白鹏程 全欢 李晨曦
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年3期
    页码:  30-33
    摘要: 近年来,不少公司爆出衍生品业务亏损,事件的触发点指向期权业务.2020年年初,国资委下发了《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》,指导企业合理开展期权业务并实施有效监管.本文主要从期...
  • 作者: 任超群 张卉
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年3期
    页码:  34-37
    摘要: 开展重大政策措施贯彻落实审计是内部审计深化发展的重要方向,也是新时代基层央行内审部门面临的新任务和新挑战.本文结合ELM模型分析基层央行审计判断的特点、影响要素等,通过具体审计案例探讨如何提...

中国内部审计基本信息

刊名 中国内部审计 主编 沈立强
曾用名
主办单位 中国内部审计协会  主管单位 中华人民共和国审计署
出版周期 月刊 语种
chi
ISSN 1004-8278 CN 11-4068/F
邮编 100086 电子邮箱 nsjianshou@sina.com
电话 010-82199864 网址 www.ciia.com.cn
地址 北京市海淀区中关村南大街4号

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