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摘要:
【正】 航务规费的审计,涉及面广,政策性强,如何做到应征不漏,应免不征,加强管理,完善制度,是我们内审人员的一项重要工作。 征收的执行单位收取各种规费标准的依据,也是审计人员审查其是否按标准收费的一个重要依掘。 一、搞好对内控制度的检查。 按照现代审计工作的要求,通常把审查内部控
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文献信息
篇名 关于对航务规费(基金)征缴内部审计应注意的若干问题
来源期刊 广西审计 学科 经济
关键词 内部审计 被审计单位 内控制度 规费征收 航务 内部会计控制 征缴 加强管理 内部控制制度 执行单位
年,卷(期) gxsj_1996,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 44-44
页数 1页 分类号 F239
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计
被审计单位
内控制度
规费征收
航务
内部会计控制
征缴
加强管理
内部控制制度
执行单位
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
广西审计
双月刊
1003-0646
45-1170/F
大16开
广西南宁市星湖路北二里6号
1994
chi
出版文献量(篇)
2031
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3
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