基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
推荐文章
企业内部控制制度评审初探
企业
内部控制制度
评审
完善公路项目管理内部控制制度的思考
公路项目管理
内部控制
控制制度
应用水平
内部控制制度事关企业的兴衰成败
内部控制制度
企业
具体措施
关于基层工商银行内部控制的组织机构、内部控制制度的描述以及内部控制度的评审的思考
内部控制制度
内部控制的组织机构
内部控制制度的描述
内部控制度的评审
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 内部控制制度评审的重点和方法
来源期刊 工业审计 学科 经济
关键词 内部控制制度 审计 组织机构 会计系统 人员素质
年,卷(期) 2001,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 18-19
页数 2页 分类号 F239.1
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨慧君 武汉理工大学审计处 16 14 2.0 3.0
2 李兆荣 武汉理工大学审计处 9 68 4.0 8.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2001(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
内部控制制度
审计
组织机构
会计系统
人员素质
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工业审计
双月刊
北京西城区三里河路46号
出版文献量(篇)
727
总下载数(次)
0
总被引数(次)
0
论文1v1指导