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构建基于风险管理的内控制度体系监督保障机制
风险管理
内控制度
监督机制
风险控制
基于风险管理的内控制度体系建设
风险管理
内部控制
内控制度
设计层面
上市公司实施内控制度必要性及实践探讨
内部控制
经营风险
萨班斯法案
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 对内控制度评审的理论与方法琛
来源期刊 甘肃审计 学科 经济
关键词 内控制度评审 企业 内部控制系统 理论分析 评审方法 审计
年,卷(期) 2002,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 28-30
页数 3页 分类号 F271
字数 语种 中文
DOI
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1 王文婷 1 0 0.0 0.0
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2002(0)
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研究主题发展历程
节点文献
内控制度评审
企业
内部控制系统
理论分析
评审方法
审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
甘肃审计
月刊
CN 62-1165/F
兰州市民主东路109号
出版文献量(篇)
675
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