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摘要:
推荐文章
内部审计在公司治理中的作用探讨
公司治理
内部审计
信息不对称
公司治理对内部控制审计费用影响的实证研究
内部控制
内部控制审计费用
公司治理
浅析公司治理结构 对于审计质量的影响
公司治理结构
审计质量
影响
小议公司治理的内部审计研究
公司治理
审计
内部审计
审计机构
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构
来源期刊 中国内部审计 学科
关键词
年,卷(期) 2007,(1) 所属期刊栏目 公司治理专题
研究方向 页码范围 29-32
页数 4页 分类号
字数 5051字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱锦余 26 398 9.0 19.0
2 胡春晖 4 24 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
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同被引文献  (2)
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2007(4)
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2007(4)
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2009(3)
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国内部审计
月刊
1004-8278
11-4068/F
16开
北京市海淀区中关村南大街4号
80-485
1997
chi
出版文献量(篇)
3741
总下载数(次)
9
总被引数(次)
9753
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