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摘要:
随着时代的进步,在传统的审计业务中内部控制审计已从中独立出来,逐渐成为与传统审计业务相并列的经常性业务之一,但是还是有着不足的地方,需要引起审计管理人员的注意,主要是因为内部审计工作的规范性并没有得到很有效的控制,对审计工作的认识非常的浅显,由于目前审计工作中存在一些问题,本文从最权威的法律法规讲起,然后涉及到了审计的整体环境以及审计人员的专业素质和技能等三个方面,来探索改善这些条件对完善事业单位的内部审计工作的重大意义,从而提高审计工作的管理水平。本文主要是全面分析事业单位内部审计工作中的重点难点,并对此提出了控制的主要策略。
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文献信息
篇名 试论事业单位内部审计的重点与难点及对策
来源期刊 商业 学科 经济
关键词 事业单位 内部审计 重难点 策略
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 127-127
页数 1页 分类号 F239.45
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1 韩政 盐城市通榆河枢纽工程管理处财务科 2 0 0.0 0.0
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月刊
1671-5845
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