作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
随着我国医疗卫生事业的发展,内部控制审计体系作为一种现代化管理和控制手段,已成为公立医院经营管理中不可或缺的工具。本文对当前我国公立医院内部控制体系运行中存在的问题进行深入分析,并从加强内部控制环境审计、内部财务会计控制审计以及内部控制监督审计等方面提出相关的对策建议,对新形势下加强公立医院的内部控制审计体系建设具有一定的指导意义。
推荐文章
公立医院内部控制评价体系构建探讨
公立医院
内部控制
评价体系
基于风险管理的公立医院内部审计探讨
公立医院
风险管理
内部审计
管理机制
加强公立医院内部审计的思考
公立医院
内部审计
思考
探析公立医院内部控制
公立医院
内部控制
探析
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 大型公立医院内部控制审计的实施方法
来源期刊 中国管理信息化 学科 医学
关键词 公立医院 内部控制 审计
年,卷(期) 2015,(14) 所属期刊栏目 会 计 研 究 KUAIJI YANJIU
研究方向 页码范围 8-8
页数 1页 分类号 F239.45|R197.3
字数 1925字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-0194.2015.14.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陆一青 3 2 1.0 1.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (1)
同被引文献  (2)
二级引证文献  (2)
2015(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2019(2)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(1)
2020(1)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(1)
研究主题发展历程
节点文献
公立医院
内部控制
审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国管理信息化
半月刊
1673-0194
22-1359/TP
大16开
吉林省长春市
2005
chi
出版文献量(篇)
28457
总下载数(次)
69
总被引数(次)
89065
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导