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摘要:
随着医疗联合体、专科联盟建设及法治化进程的不断推进,承担引领作用的大型公立医院发展迅速,业务范围、种类、数量等大幅上升,对应合同的种类、数量及复杂程度也正向同比增长,潜在的纠纷和风险相应增加.本文从内部审计服务的角度,通过分析大型公立医院常规合同种类及现状,结合内审机构合同审计时已发现的问题及改进措施,分析各类合同现存薄弱点,探讨在合同的议定、审批、签署及验收、付款等环节建立风险防控体系下的合同管控关键点,提出应建立责任明晰的合同审批制度、优化合同审批服务流程及创建多网 融合的动态管理体系等多项完善合同管理的建议,以期提升医院安全运行效率、推动医院高质增速发展.
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文献信息
篇名 基于风险防控体系下的大型公立医院合同审计
来源期刊 中国卫生标准管理 学科 医学
关键词 公立医院 合同 内部审计 风险防控体系 建议功能 管控关键点 管理
年,卷(期) 2019,(18) 所属期刊栏目 医疗机构管理
研究方向 页码范围 21-25
页数 5页 分类号 R197
字数 5797字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-9316.2019.18.009
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 栾志霞 浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院财务科 6 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
公立医院
合同
内部审计
风险防控体系
建议功能
管控关键点
管理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国卫生标准管理
半月刊
1674-9316
11-5908/R
大16开
北京市西城区红莲南路30号
2010
chi
出版文献量(篇)
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