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摘要:
本文以习近平总书记关于构筑全国审计工作“一盘棋”和形成审计监督合力的思想为指导,围绕解决内部审计发展中资源不足和能力缺陷的瓶颈,探讨内部审计协调联动机制的路径和方法.本文诠释了内部审计协调联动的内涵与特征,总结了实践中常见的业务协同的经验和做法,提出了审计目标协调联动、审计组织协调联动、审计技术协调联动和审计建设协调联动四种类型,进而提出了系统构建内部审计协调联动机制的若干对策和建议,以求教于审计各位同仁.
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文献信息
篇名 关于构建内部审计协调联动机制的探讨
来源期刊 现代营销 学科
关键词 内部审计 协调联动 机制建设 持续发展
年,卷(期) 2020,(7) 所属期刊栏目 法律
研究方向 页码范围 206-207
页数 2页 分类号
字数 4064字 语种 中文
DOI
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王颖 12 42 2.0 6.0
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内部审计
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