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摘要:
2020年是防范化解重大风险攻坚战的收官之年,保险业做好攻坚战工作对维护金融稳定、推动高质量发展作用至关重要。本文在保险公司实施攻坚战实务的基础上,结合第二代偿付能力监管体系下全面风险管理理论和《审计署关于内部审计工作的规定》等相关制度,提出保险公司内部审计职责定位不明确、工作内容不全面、与偿二代联系不紧密、专业化队伍和科技化手段不足等在助力攻坚战方面存在的不足。探索从基础、行动、重点、机制四个层面探讨攻坚战审计内容。最后,结合偿二代风险管理理论和实务,从认定审计目标、明确审计内容、增强审计效果、提高审计效率等四个方面为保险公司内审人员提供问题的解决对策,为内部审计能够更好地发挥监督评价和服务建议的作用,保障攻坚战顺利完成提供思路和借鉴。
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文献信息
篇名 偿二代下保险公司防范化解重大金融风险内部审计研究
来源期刊 消费导刊 学科
关键词 偿二代 保险公司 重大金融风险 内部审计
年,卷(期) 2020,(21) 所属期刊栏目 金融研究
研究方向 页码范围 192-193
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.12229/j.issn.1672-5719.2020.21.155
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研究主题发展历程
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偿二代
保险公司
重大金融风险
内部审计
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
消费导刊
周刊
1672-5719
11-5052/Z
16开
北京市
1950
chi
出版文献量(篇)
68256
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