中国内部审计期刊
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中国内部审计

Internal Auditing in China

影响因子 0.8362
《中国内部审计》杂志简介 《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内... 更多
主办单位:
中国内部审计协会
ISSN:
1004-8278
CN:
11-4068/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京市海淀区中关村南大街4号
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  • 作者: 徐玉德
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  1
    摘要:
  • 作者: 鲍国明
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  4-10
    摘要:
  • 作者: 周剑虹 周律俊 张维 王浩
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  11-17
    摘要: 审计整改落实是实现审计价值的重要途径之一.要挖掘审计整改基本价值、潜在价值和延伸价值,创新整改结果运用,以构建新时代背景下集团公司内部审计闭环整改体系,落实整改既定目标,促进企业高质量发展.
  • 作者: 曾繁荣
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  18-22
    摘要: 2018年10月,国际内部审计师协会(IIA)发布了由美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会(COSO)和世界可持续发展工商理事会(WBCSD)合作制定的一套指南,将企业风险管理(ERM...
  • 作者: 杨熳
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  23-27
    摘要: 非结构化内部审计数据有着异构程度高、存储分散、处理难等特点,处理时应围绕审计目标,厘清数据的种类和处理方法,通过构建非结构化审计数据处理的逻辑框架,有针对性地运用各种处理方法,达到提高审计质...
  • 作者: 张荣宝 洪沛 王海
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  28-34
    摘要: 本文在分析商业银行审计发现问题整改现状及人为因素的基础上,对审计发现到审计整改的过程进行分析,提出审计发现问题整改工作的改进方向及具体整改建议.
  • 作者: 中国联通广东省分公司审计部课题组
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  35-40
    摘要: 经济责任审计作为中国特色的经济监督制度,在审计工作中具有十分重要的意义.本文针对制约经济责任审计发展的主要瓶颈,创新构建"全程动态健康档案管理"评价体系,实现对企业领导人员履职情况的动态监督...
  • 作者: 陈琳娣
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  41-43
    摘要: 电信运营商内部审计引入机器人流程自动化,以新兴技术为核心、以场景应用为方向,打造智慧审计的核心知识能力,实现了内部审计效率的提升及人力的优化.
  • 作者: 叶健彪 汪莉
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  44-47
    摘要: 本文结合内审工作具体实践,探讨OCR技术在财产保险公司内部审计工作中的应用基础、预期目标及应用场景,以期促进审计技术创新、提高审计工作效率及效果.
  • 作者: 刘波 吕容川
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  48-53
    摘要: 搭建科学合理、可操作性强的内审绩效量化评估体系,可有效评估内审人员工作,激发其工作积极性.本文在平衡记分卡基础上引入绩效合约书理念,结合考核对象职位、职务及个人特点,建立内审绩效量化评估体系...
  • 作者: 潘荣涛
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  54-55
    摘要: 数据透视是一种快速汇总大量数据的交互式方法,在审计实务中,利用数据透视表可深入分析数据信息,揭示大数据背后的真相,为审计发现问题提供实证.
  • 作者: 谭其林
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  56-59
    摘要: 采购管理是供应链管理的核心环节之一,供应链采购环节审计也是内部审计的重点和难点.本文主要就供应链中的采购管理审计方法进行探讨,以加强采购管理审计,对供应链的采购价格进行有效控制,防止供应链环...
  • 作者: 顾鲁娜
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  60-62
    摘要: 本文将PDCA理论引入小型水库移民扶持基金内部审计工作,并在具体实践中将该项工作划分为四个循环点,使内部审计从注重真实合规性向注重风险绩效管理转变,有效提升了内部审计的多方位作用.
  • 作者: 邹积娜
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  63-65
    摘要: 本文针对高校工程审计外包管理存在的问题,提出构建高校工程审计整体外包、部分外包及利用外部专家服务三种外包管理模式,以期提高工程审计外包管理的效率和效果,保证审计业务外包质量.
  • 作者: 徐丽红
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  66-69
    摘要: 本文结合普惠金融政策落实审计实践,对基层人民银行有效开展国家重大政策措施落实审计提出针对性建议.
  • 作者: 刘丹丹 郁炯
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  70-73
    摘要: 本文从高校建设工程竣工结算审计的特点和现实需求出发,借鉴流程管理方法,对传统竣工结算审计的关键业务流程进行调整,并通过创建和运用建设工程审计管理软件平台,高质高效地完成高校建设工程审计工作.
  • 作者: 张丽艳
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  74-75
    摘要:
  • 作者: 尹国强 扈国维
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  76-80
    摘要: 本文基于洋葱理论创新构建电力营销专项审计模型,并介绍了依据模型从宏观政策、微观指标、终极核心层面依次开展审计的具体做法,指出审计实践中应注意的问题.
  • 作者: 张书慧
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  81-83
    摘要: 本文基于河北省在精准扶贫资金领域存在资金使用针对性差、监管不到位、使用信息不透明等问题,提出采取引入第三方评估机制、利用大数据进行审计、对查出的问题持续追踪以及在精准扶贫资金相关的"攻防"两...
  • 作者: 宋夏云 徐雨莺
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  84-87
    摘要: 国家审计精神文化是国家审计文化的重要组成部分.为了充分发挥国家审计在国家治理中的基石作用,现阶段加强对国家审计精神文化的前瞻研究具有重要的现实意义.
  • 作者: 孟娟
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  88-90
    摘要: 全面预算管理作为企业管理工具,对实现企业的经营战略目标具有积极作用.本文针对企业经营活动中的管理现状,分析企业实施预算管理存在的问题并提出相应措施,为有效运用全面预算管理、实现企业经营管理目...
  • 作者: 陈帆
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  90-91
    摘要: 随着金融科技的迅猛发展,金融服务行业的系统和流程历经了重大变革.金融科技不仅改变银行运作方式,而且改变人们的投资方式,甚至改变了行业监管模式.在新的时代背景下,财务人员应加强思维模式、技术能...
  • 作者: 余群建
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  92-93
    摘要: 加强对90后审计人员的培养和管理,对审计团队来讲已刻不容缓.本文结合团队建设与管理经验,针对90后审计人员性格特征分析、激励需求改变以及审计团队领导者管理理念和模式,提出具体见解和思路.
  • 作者: 高明富
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  94-95
    摘要:
  • 作者: 车彦生
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  96
    摘要:
  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2019年4期
    页码:  封2
    摘要:

中国内部审计基本信息

刊名 中国内部审计 主编 沈立强
曾用名
主办单位 中国内部审计协会  主管单位 中华人民共和国审计署
出版周期 月刊 语种
chi
ISSN 1004-8278 CN 11-4068/F
邮编 100086 电子邮箱 nsjianshou@sina.com
电话 010-82199864 网址 www.ciia.com.cn
地址 北京市海淀区中关村南大街4号

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