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摘要:
随着内部审计对象的复杂化和审计内容的不断拓展,内部审计的作用和效果与管理层要求之间的差距日益扩大,其局限性也逐渐趋显.如何正确看待内部审计的局限性,改进和完善内部审计的职能,并谋求全方位、宽领域、多层次、高质量的发展是值得深入思考的问题.
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文献信息
篇名 内部审计的局限性及其潜能的发挥
来源期刊 管理观察 学科
关键词 内部审计 局限性 潜能
年,卷(期) 2016,(14) 所属期刊栏目 会计与金融管理
研究方向 页码范围 115-117
页数 3页 分类号
字数 3506字 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 翟晓晖 中国海洋石油总公司审计中心 2 6 2.0 2.0
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1674-2877
11-5688/F
16开
北京市海淀区玉泉山南路三号(中坞新村)西1号楼
2-634
1981
chi
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