中国内部审计期刊
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中国内部审计

Internal Auditing in China

影响因子 0.8362
《中国内部审计》杂志简介 《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内... 更多
主办单位:
中国内部审计协会
ISSN:
1004-8278
CN:
11-4068/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京市海淀区中关村南大街4号
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  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  1
    摘要:
  • 作者: 余效明
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  4-13
    摘要:
  • 作者: 宋夏云 杨依
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  14-22
    摘要: 能力框架的要素包括专业知识、专业技能和专业品质(IFAC,2003).根据能力要素法,从事企业绩效审计的人员所需的核心专业知识包括审计、会计、政策与法规、财务管理和税务;核心专业技能包括职业...
  • 作者: 李琼 韦小泉
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  23-27
    摘要: 风险导向审计在我国的研究和应用目前处于探索阶段,本文在提出风险导向内部审计的指导思想和原则的基础上,对风险导向内部审计的前期准备、实施步骤及评价方法进行了阐述,探索提出一套较为完整、科学的风...
  • 作者: 孟志能
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  28-32
    摘要: 随着现代企业制度的建立和发展,内部审计在公司治理中发挥着越来越重要的作用,但因内部审计本身具有一定局限性,需要借助外部力量进行资源配置,而合作式外包是内部审计外包的最佳方式,既可以克服内部审...
  • 作者: 刘新
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  33-35
    摘要: 经济新常态要求内部审计以新的方式和新的价值定位履行职责.内部审计的价值主要在于内在价值的提升而不是量化价值的提升.因此,内部审计必须强化责任意识,牢固树立审计核心价值观,在新准则的贯彻过程中...
  • 作者: 林晶
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  36-38
    摘要: 当前,金融机构战略发展定位从早期的业务拓展发展为效益提升和价值增长,目前的内部审计管理模式无法完全契合公司治理需要.本文从审计目标、审计组织和审计实施等方面分析金融机构内部审计工作存在的问题...
  • 作者: 林珊 许持
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  39-42
    摘要: 内部控制是信息披露机制的质量保障机制,审计委员会和管理层通过内部控制来影响信息的质量.内部审计的特征决定其能通过协助审计委员会和管理层有效履行内部控制职责来发挥其在信息披露机制中的作用.
  • 作者: 毕秀玲 郭骏超
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  43-49
    摘要: 经营环境的快速变化与风险的复杂化促使内部审计在导向、主体与目标上做出转变,以提高自身适应性,内部审计职能的发展是这种转变的综合体现.本文以国际内部审计师协会的公共部门内部审计能力模型作为主要...
  • 作者: 王兵 王言
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  50-52
    摘要:
  • 作者: 唐丽
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  53-55
    摘要:
  • 作者: 胡萍
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  56-58
    摘要: 本文结合近年航运市场的波动,对航运企业客户管理现状和内部控制审计的开展情况进行分析,并以审计中的实际案列为佐证,具体阐述客户管理内部控制审计的内容,进一步分析审计重点和要点.最后,在理论研究...
  • 作者: 吉慧鸿
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  59-60
    摘要: 高校科研经费管理内部控制制度建设不健全、不完善等已引起业界与监管部门的极大关注,开展高校科研经费管理内部控制审计势在必行.本文对高校科研经费管理内部控制审计内容及在实施中可能遇到的问题和对策...
  • 作者: 谌争勇
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  61-65
    摘要: 本文以人民银行益阳市中心支行为例,从央行信贷政策传导的目标出发,结合绩效审计的工作要求,阐述了该行创新开展信贷政策传导绩效审计调查的主要实践和成效,充分揭示了央行信贷政策传导中存在的薄弱环节...
  • 作者: 梁国平 梁秀根 蔡赟 魏连涛 黄邓秋
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  66-72
    摘要: 持续审计是传统审计方法和现代信息化技术的有机结合,可以有效提高内部审计工作效率,提升内部审计工作质量.同时,数据挖掘技术能够有效锁定审计重点,发现审计疑点并且定位审计问题.本文以中国移动广东...
  • 作者: 冯安平
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  73-74
    摘要: 本文试从企业风险库的建立及运行方面着手,探讨其对企业风险管理的现实意义;同时从内部审计部门的角度出发,提出若干建议和办法,以期能为企业风险库的建设与运行提供参考.
  • 作者: 产航
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  75-76
    摘要: 随着国有企业业务范围、资产规模、投资领域不断扩大,聘用外部中介机构业务快速增长,相关费用支出日益增加.本文对国有企业聘用中介机构项目专项审计中发现的问题进行分析、梳理,有针对性地提出对策建议...
  • 作者: 佟昱瑶 杨强
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  77-79
    摘要: 近年来,我国政府越来越重视公共危机救助资金的审计工作.本文通过分析审计署和各级审计机关2003年到2012年的132份审计报告,以真实性、回应性、合规性、效率性、执行性为评价标准,针对审计工...
  • 作者: 王相江
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  80-81
    摘要: 本文结合工作实践,提出应把城镇化建设审计作为一项系统工程看待,对新型城镇化建设做出全面、科学、合理的评价,并归纳出新型城镇化建设中的审计关注点.
  • 作者: 刘庆志
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  82-84
    摘要: 生态文明是关系人民福祉、民族未来的长远大计.本文界定生态文明建设中关键责任主体的角色定位,深入分析生态文明建设中政府审计的"监督人"作用,探讨其作用实现的着力点,为充分发挥政府审计在生态文明...
  • 作者: 廖飞 李盛楠
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  85-89
    摘要: 高质量案例学习包含理论逻辑推演与实践体验之间相互印证的过程,具备一定经验的审计师可以借助这个过程将理论逻辑与自身实践结合起来,在非工作场合的学习中提升职业判断能力.借助专利资产公允价值审计案...
  • 作者: 张大龙
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  90-93
    摘要: 我国资本项目的开放一直备受经济界的关注.本文通过分析我国资本项目外汇管理的现状及其所面临的突出问题,提出完善我国资本项目外汇管理的相关对策建议.
  • 作者: 张筱
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  94-97
    摘要: 资本市场监管制度的变迁主要包括机构重置和法规变革两个方面,本文基于不同时期发布实施的重大监管政策,将资本市场审计监管制度加以梳理.
  • 作者: 高峰
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  98
    摘要:
  • 作者: 郭旭
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2015年12期
    页码:  封2
    摘要:

中国内部审计基本信息

刊名 中国内部审计 主编 沈立强
曾用名
主办单位 中国内部审计协会  主管单位 中华人民共和国审计署
出版周期 月刊 语种
chi
ISSN 1004-8278 CN 11-4068/F
邮编 100086 电子邮箱 nsjianshou@sina.com
电话 010-82199864 网址 www.ciia.com.cn
地址 北京市海淀区中关村南大街4号

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